
您好 如果股東轉(zhuǎn)錢的時候沒有注明為投資款,但是也做了分錄 借:銀行存款 貸:實收資本 現(xiàn)在要調(diào)整出來是不是要調(diào)整到其他應(yīng)付款?
答: 你好,如果是借款就調(diào)整到其他應(yīng)付款了
入股時借:銀行存款貸:實收資本那么怎么能看到每個人投入多少錢?不計入其他應(yīng)付款嗎
答: 入股時,分錄是: 借:銀行存款 貸:實收資本——XX股東 直接看投資的款項,就是看實收資本的明細(xì)賬就河以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們廠是16年底成立,上月開始生產(chǎn),只做內(nèi)帳,才購買了管家婆軟件,我可以從11月開賬嗎,把前期的數(shù)據(jù)錄個期初額進(jìn)去嗎? 前期股東投入的實收資本已經(jīng)用來前期籌建,銀行存款已經(jīng)沒錢了,那數(shù)據(jù)肯定對不上,我是要再錄一個其他應(yīng)付款 算借股東的,以后有了盈利再還嗎
答: 您好!你如果現(xiàn)在起賬,建議你盤點(diǎn)下現(xiàn)有數(shù)據(jù),然后做一個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后把這個表上的數(shù)據(jù)作為期初開始做。
總公司的債轉(zhuǎn)股怎么做憑證啊?我們之前借總公司的錢做的:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)股,怎么做啊,要增加實收資本
其他應(yīng)付款沖消方法過橋讓老板轉(zhuǎn)一筆錢進(jìn)來借:銀行存款100貸:實收資本100然后再做一個借:其他應(yīng)付款100貸:銀行存款100請問下這個方法是對的嘛?
請問跨年分錄不涉及損益可以直接更正嗎?之前分錄是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 。在2020年直接更正 :借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本
新開公司,股東轉(zhuǎn)入的運(yùn)營的資金, 分錄是 借;銀行存款 貸 ;實收資本 還是 貸;其他應(yīng)付款

