公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),未分配利潤期末余額為負(fù)數(shù),但是 問
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),未分配利潤期末余額為負(fù)數(shù),不用繳個(gè)稅 答
老師,鮮牛肉開票可以免稅嗎 問
鮮牛肉開票可以免稅普票的 答
老師,你好,我想問一下我們公司在一個(gè)城市,我們可以 問
可以在另外一個(gè)城市成立分公司 答
小規(guī)模納稅人需要交印花稅的借款合同么 問
小規(guī)模納稅人,通常不需要交印花稅的借款合同 答
老師 就是我們老板娘說不讓管以前的賬,從新建賬 問
會(huì)與以前申報(bào)的數(shù)據(jù)脫節(jié)的。會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 答

應(yīng)交增值稅里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計(jì)增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
年末,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額都有余額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄使應(yīng)交增值稅余額為0
答: 你好,增值稅相關(guān)賬務(wù)處理,最新的文件是 財(cái)會(huì)2016年22號(hào) 文件中并沒有要求把三級(jí)科目的余額沖平!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
某企業(yè)本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)85000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出25000元,進(jìn)項(xiàng)稅額20000元,銷項(xiàng)稅額抵減13000元已交增值稅60000元。做會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出25000元 借:費(fèi)用、成本??25000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)??25000 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20000 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)85000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)85000

