老師,你好。應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)該怎么處理?它應(yīng)該在那個(gè)環(huán)節(jié)處理比較好
ding_vF54n
于2016-06-28 09:36 發(fā)布 ??3647次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-06-28 09:45
老師,我們一般做賬,是不是先做有票的憑證,銷出去的用應(yīng)收,購(gòu)進(jìn)來(lái)的用應(yīng)付,然后再對(duì)銀行流水,有對(duì)應(yīng)的沖銷,銀行明細(xì)沒(méi)有的就是用現(xiàn)金付,但是如果現(xiàn)付的金額比提現(xiàn)的要大,出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦?應(yīng)該怎么避免這種問(wèn)題
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你好,應(yīng)收賬款就是給客戶供了貨,開(kāi)了票,對(duì)方?jīng)]付款。應(yīng)付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒(méi)有付錢。
2020-07-12 10:52:20

對(duì)于這類調(diào)整不需要編制會(huì)計(jì)分錄加以調(diào)帳,只要在編制報(bào)表時(shí),將預(yù)收帳款下明細(xì)科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細(xì)科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:56

你好
看具體的業(yè)務(wù)
你這樣的話太籠統(tǒng),就像應(yīng)收帳款,你收到了錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,并不影響你利潤(rùn)。
2022-10-10 12:08:24

同學(xué)你好,,明細(xì)賬應(yīng)收賬款借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債,應(yīng)收賬款,借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債資。產(chǎn)負(fù)債表這樣填對(duì)嗎?——對(duì)的;
2022-04-11 10:46:48

可以的,就沒(méi)有規(guī)定必須要用預(yù)收和預(yù)付。
2022-02-20 19:59:40
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ding_vF54n 追問(wèn)
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