亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

黃老師

職稱會計師

2016-06-28 11:41

入庫單據(jù)是沒有錄入錯誤的,因為客戶少收了,我們應該怎么樣去調(diào)賬的

點點 追問

2016-06-28 12:03

我這邊是內(nèi)賬的,能告訴我們一下,正確的分錄嗎,入庫的時候是借原材料1003元,貸應付賬款1003元,這個是系統(tǒng)自動生成的,后面3元應該怎么樣調(diào)賬

黃老師 解答

2016-06-28 11:35

你好,系統(tǒng)生成的憑證是依據(jù)錄入入庫單而來的,要找回入庫單是否錄入有誤

黃老師 解答

2016-06-28 11:57

另外3元,外帳用現(xiàn)金支出沖平

黃老師 解答

2016-06-28 12:07

借:原材料 103     貸:應付賬款  100   營業(yè)外收入 3

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,系統(tǒng)生成的憑證是依據(jù)錄入入庫單而來的,要找回入庫單是否錄入有誤
2016-06-28 11:35:02
您好!借:應付賬款1003 貸:銀行存款等1000 營業(yè)外收入3.
2016-06-28 10:54:09
那1塊錢能不能調(diào)成營業(yè)外收入?
2016-06-23 15:52:38
借應付20貸營業(yè)外收入
2019-01-17 16:40:47
你好,根據(jù)你描述,正確的處理應當是這樣 預付款項的時候 借:預付賬款 10000 貸:銀行存款 10000 收到材料 借:原材料 11000 貸:預付賬款 11000 1000的余額代表還有1000的材料款沒有支付給對方
2020-09-28 11:47:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...