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下雪天
于2020-07-06 14:22 發(fā)布 ??739次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2020-07-06 14:24
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬借:其他應(yīng)收款-伙食費(fèi) 貸:銀行存款借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款
下雪天 追問
2020-07-06 14:26
就是剩余不夠沖的到月末再計(jì)入管理費(fèi)用_福利費(fèi)?
許老師 解答
2020-07-06 14:28
不用的呀 如果應(yīng)付職工薪酬不夠沖 其他應(yīng)收款 以后月份 再?zèng)_減的
2020-07-06 14:29
應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)到月末如果有余額不是要計(jì)提嗎?
2020-07-06 14:31
因?yàn)槟氵@個(gè) 本身就是從他們工資頭上扣 不涉及 福利費(fèi)的問題呀
2020-07-06 14:32
它這個(gè)是固定每個(gè)人每月扣200,剩余的由公司承擔(dān),這種就應(yīng)該要計(jì)提哇?
2020-07-06 14:34
哦哦 這個(gè)的話 你們把總食堂金額 減去每人收取的200元 差額 作為福利費(fèi)的哈
謝謝老師
2020-07-06 14:36
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
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