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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-07-06 14:26

你好,你所有的憑證都記賬審核了嗎?作月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證了嗎損益類的?

略略略 追問

2020-07-06 14:27

已經(jīng)審核過賬了

QQ老師 解答

2020-07-06 14:30

你好,發(fā)一下你的科目余額表。

略略略 追問

2020-07-06 14:32

庫目余額表

QQ老師 解答

2020-07-06 14:35

營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)成本你沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么還有余額?

略略略 追問

2020-07-06 14:36

結(jié)轉(zhuǎn)了呀

QQ老師 解答

2020-07-06 14:39

看看你的科目余額表,上面是有借方余額的。

略略略 追問

2020-07-06 14:43

沒有收入,錄得是期初數(shù)據(jù),我是選擇打印預(yù)覽給您看的,因為這樣才能看到全部,數(shù)據(jù)沒有全部出來,看這個吧

QQ老師 解答

2020-07-06 14:46

你好,這個圖片兒節(jié)最后的合計數(shù)我看看。

略略略 追問

2020-07-06 14:47

最后合計數(shù)

QQ老師 解答

2020-07-06 14:50

你好!從科目余額表看是沒有問題的,現(xiàn)在你算一下差額是多少?

略略略 追問

2020-07-06 14:53

需要結(jié)合利潤表來看么

略略略 追問

2020-07-06 14:54

38萬多金額

QQ老師 解答

2020-07-06 15:00

科目余額表節(jié)最后的余額全圖給我看一下。

略略略 追問

2020-07-06 15:03

余額全圖

QQ老師 解答

2020-07-06 15:08

上半部分的銀行和現(xiàn)金。

略略略 追問

2020-07-06 15:09

上半部分的

QQ老師 解答

2020-07-06 15:13

你好,你的應(yīng)付工資不對啊,你科目余額是借方的余額30多萬。

略略略 追問

2020-07-06 15:14

那他應(yīng)該是寫貸方的對么.........能修改么,錄入的期初數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2020-07-06 15:17

你好,是借方還是貸方要看你原始憑證來定。資產(chǎn)負(fù)債表里肯定不是你現(xiàn)在的金額了。

略略略 追問

2020-07-06 15:19

他是我剛接回來的帳,錄入的期初科目錄錯了,還能再科目余額表修改么

QQ老師 解答

2020-07-06 15:20

你好是可以去修改的,但是這樣期初金額要重新啟用。

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你好,你需要去檢查你期初數(shù)是否正確 正確的期初數(shù)應(yīng)當(dāng)符合資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益這個勾稽關(guān)系才是的
2020-06-30 15:49:19
你把期初數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)上來看看
2017-04-10 22:26:35
你好,根據(jù)你上一年的期末余額數(shù)據(jù)錄入在相應(yīng)欄次就是了
2017-11-15 15:03:44
你好,就是根據(jù)上年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額錄入期初數(shù)的
2017-07-23 14:47:17
你好,你所有的憑證都記賬審核了嗎?作月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證了嗎損益類的?
2020-07-06 14:26:33
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