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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-06 15:40

月末結轉
借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
借 應交稅費-轉出未交增值稅
貸 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
應交稅費-未交增值稅 為借方余額,當月不需要交稅

彩麗老師 解答

2020-07-06 16:05

祝你生活愉快!工作順利!
如果你對解答滿意請給五星好評,謝謝!

曉曉 追問

2020-07-06 17:25

你好老師在請教個問題,我們公司是今年4月份轉一般納稅人,4月之前是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人的時候應交稅費一直累計至4月有7200元的稅,這些稅是每季度未達到起征點,不需要交稅,之前的會計沒有結轉免稅,我現(xiàn)在6月有進項,銷項,之前的7200該怎么處理呢

彩麗老師 解答

2020-07-06 17:47

小規(guī)模時候免交的增值稅要做結轉,借:應交稅費-增值稅   貸:營業(yè)外收入

曉曉 追問

2020-07-06 18:14

你好老師,從2017年的時候一直累計到至今,現(xiàn)在直接結轉借應交稅費,貸營業(yè)外收入,這樣處理可以嗎,如果這樣處理需要寫情況說明不,還有就是有沒有稅務風險

彩麗老師 解答

2020-07-06 22:21

以前年度的,要這樣做結轉,借:應交稅費-增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤

彩麗老師 解答

2020-07-06 22:25

祝你生活愉快!工作順利!

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