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送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務師

2020-07-06 16:23

您好,需要做賬。分錄為
借:相關(guān)成本或費用
       應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款等
等以后認證抵扣后,再從‘待認證進項稅額’轉(zhuǎn)入‘進項稅額’進行抵扣。

干凈的豆芽 追問

2020-07-06 16:31

那請問老師,當月取得的增值稅專用發(fā)票,認證通過了,這個分錄怎么做呢?當月取得的增值稅專用專用發(fā)票,下個月認證這個分錄怎么做呢?

金子老師 解答

2020-07-06 16:45

當月認證抵扣分錄
借:相關(guān)成本費用
      應交稅費-應交增值稅-進項稅額
 貸:銀行存款等
當月不認證,次月認證抵扣,分錄就是我上面發(fā)的
借:相關(guān)成本或費用
應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款等
等以后認證抵扣后,再從‘待認證進項稅額’轉(zhuǎn)入‘進項稅額’進行抵扣即
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進行稅額

干凈的豆芽 追問

2020-07-06 16:50

老師請問一下,就是每個月的時候就這個應交稅費,應交增值稅,進項稅額和應交稅費應交增值稅銷項稅額,這兩個科目月末有沒有余額呢?

金子老師 解答

2020-07-07 10:06

學員,月末可以是有余額的。

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相關(guān)問題討論
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
也可以是增值稅普通發(fā)票。
2020-09-16 10:55:13
你好,不一定都是專用發(fā)票,也可能取得普通發(fā)票的
2018-05-21 15:25:33
不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
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