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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-07 09:21

你好,貸方應(yīng)是累計折舊,對么?
分錄
貸,累計折舊  正數(shù)
貸,固定資產(chǎn)  負(fù)數(shù)

淡淡的小懶蟲 追問

2020-07-07 09:25

對的應(yīng)該是累計折舊我記成固定資產(chǎn)了,跨年度的賬務(wù)能直接這樣調(diào)嗎?

立紅老師 解答

2020-07-07 09:32

你好,可以,是可以的。這個不涉及損益的。

淡淡的小懶蟲 追問

2020-07-07 09:41

好的謝謝老師,我再問下去年還多計提了一部分折舊,我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)整的話是不是先把之前錯記的折舊分錄調(diào)整了,然后對于多記的折舊走未分配利潤沖掉呢?

立紅老師 解答

2020-07-07 09:56

你好,將多計提的部分直接沖減就可以,直接調(diào)整未分配利潤

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借:管理費用——折舊費 貸:累計折舊
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借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊-某某設(shè)備 第一個分錄是錯的
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2023-03-22 11:23:06
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