
計(jì)提一季度所得稅,做分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,做分錄借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用繳納企業(yè)所得稅時,抵的是以前多繳的所得稅,怎么做分錄呢?
答: 你好 以前多交了 那么本期按照實(shí)際需要繳納的計(jì)提所得稅費(fèi)用
企業(yè)所得稅調(diào)增,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅用不用做分錄,怎么做分錄
答: 您好,若不考慮遞延所得稅,您當(dāng)期(1-4季度+匯算清繳)計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表應(yīng)納稅額,則無需做分錄。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 計(jì)提企業(yè)所得稅分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 嗎?
答: 你好是的,是這么做的。


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2020-07-07 09:49
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2020-07-07 09:52
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2020-07-07 12:48