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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-07-07 10:54

你好   自籌的錢 這個(gè)是員工籌集的還是說老板墊付的      這樣好判斷貸方科目

太陽花 追問

2020-07-07 10:56

老板自籌

meizi老師 解答

2020-07-07 10:58

你好 你做借銀行存款  貸其他應(yīng)付款-老板   支付 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-檢測費(fèi) 貸銀行存款

太陽花 追問

2020-07-07 11:00

還有老師像我們企業(yè)就代加工的,平時(shí)就辦公室費(fèi)和工人工資支出,還有點(diǎn)水電費(fèi)這樣,包裝物都委托加工方自己出,你說這樣我們還要按照制造行業(yè)那樣子來核算成本嗎?

太陽花 追問

2020-07-07 11:01

分錄沒寫開辦費(fèi)行不

meizi老師 解答

2020-07-07 11:02

你好   籌建期的話 一般是計(jì)入開辦費(fèi)核算的 。 你們就是代加工的話 需要涉及人工費(fèi) 機(jī)械折舊費(fèi) 材料費(fèi)這些  需要的

太陽花 追問

2020-07-07 11:03

好的,謝謝老師

太陽花 追問

2020-07-07 11:04

現(xiàn)在已在生產(chǎn)中,還要寫開辦費(fèi)嗎?

meizi老師 解答

2020-07-07 11:05

你好    已經(jīng)營業(yè)期了的話 就不用了 。   沒事滿意請給予評價(jià)

太陽花 追問

2020-07-07 11:34

老師還有個(gè)問題,我們注冊資本是200萬的,現(xiàn)在只投了2萬。分錄:借:銀行存款20000
貸:其他應(yīng)收款1800000
貸:實(shí)收資本2000000這樣做對嗎?

meizi老師 解答

2020-07-07 11:37

你好   做借銀行存款2萬貸實(shí)收資本-末股東 2萬   沒收到的不做

太陽花 追問

2020-07-07 11:40

末股東是什么意思

meizi老師 解答

2020-07-07 11:45

某股東  我打錯(cuò)字了

太陽花 追問

2020-07-07 12:16

購的模具入那個(gè)科目好

太陽花 追問

2020-07-07 12:17

低值易耗品嗎?價(jià)值6000元

meizi老師 解答

2020-07-07 12:23

你好  這個(gè)是哪里使用的   生產(chǎn)車間的話  計(jì)入固定資產(chǎn)      折舊計(jì)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)

太陽花 追問

2020-07-07 12:24

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-07 12:25

沒事的希望能幫到你  滿意請給予評價(jià)

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