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送心意

李老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2016-06-29 10:28

比如,本月進項5萬,銷項20萬,那么本月應交增值稅就是15萬嗎,其他附加稅再根據(jù)稅率再從增值稅里提嗎。
那稅負是怎么回事呢,

 我愛我家 追問

2016-06-29 10:34

我現(xiàn)在就不明白稅負怎么回事,本來不就有增值稅17%的稅率嗎,還要稅負,怎么回事,不明白!我們進項不都是開票金額上都分開的嗎,銷售也是,這個稅負是來算企業(yè)毛利的嗎?

李老師 解答

2016-06-29 10:25

所有銷項稅減去所有進項稅繳納的。。。。

李老師 解答

2016-06-29 10:30

是的,稅負就是應交稅費除以收入

李老師 解答

2016-06-29 11:00

不是啊。。。稅負是行業(yè)平均值。。。。。。

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你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借 應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
您好,以前的繳納,借,應交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款,繳納當月的也是這樣做,10月份繳納9月份的就是借,應交稅費,,未交增值稅貸,銀行存款
2021-10-08 15:00:00
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