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送心意

娜娜老師

職稱注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2020-07-07 17:32

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

娜娜老師 解答

2020-07-07 17:37

同學,你好,上期留抵的1677.92不包括在結(jié)轉(zhuǎn)的金額里面。上期留抵的稅額在上期期末已經(jīng)從當期的應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項)里面轉(zhuǎn)出至應(yīng)交稅費—未交稅費的借方,上期期末的時候應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項)余額為零。所以本期結(jié)轉(zhuǎn)的金額里面僅僅是本期發(fā)生的進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn),上期的留抵稅額還在應(yīng)交稅費—未交稅費科目。

yanly_xie 追問

2020-07-08 10:46

老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)當月的進項,是結(jié)轉(zhuǎn)已認證的嗎?因為我收醋昆的是做待認證發(fā)票的

娜娜老師 解答

2020-07-08 10:49

同學,已認證和未認證的都需要結(jié)轉(zhuǎn)出來

yanly_xie 追問

2020-07-08 11:04

老師好,就是說當月收到的所以進項都要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?如果是的話,當月我的待認證發(fā)票有78078.55  當月已認證5898.89元,實際結(jié)轉(zhuǎn)78078.55元的,那我的進項余額不是在貸方了嗎?請看圖片&麻煩老師了

娜娜老師 解答

2020-07-08 11:17

同學,你的分錄做錯了,紅色框框里面的部分 應(yīng)該分解為 應(yīng)交增值稅(進項) 5898.89 和 應(yīng)交增值稅(待認證發(fā)票)72179.66,這樣這兩個明細科目下的期末余額都為零才是正確的。全部轉(zhuǎn)至 轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方,是一種留抵。

yanly_xie 追問

2020-07-08 11:27

老師好,我已更改了分錄,請您檢查,還有,到了這一步需要怎么做呢(圖片框框里),謝謝老師

娜娜老師 解答

2020-07-08 11:36

同學,銷項大于進項的話就涉及到交稅,結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅   次月繳納時  借:應(yīng)交稅金—未交增值稅  貸:銀行存款
如果當月增值稅,當月繳納  借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金    貸:銀行存款

yanly_xie 追問

2020-07-08 11:37

老師好,那我框里的進項,就是已認證部分的是嗎?

娜娜老師 解答

2020-07-08 11:39

同學,結(jié)轉(zhuǎn)的部分是 銷項大于進項的差額部分,屬于已認證的進項,未認證的進項不能抵扣銷項稅額的哦

上傳圖片 ?
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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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