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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-07 16:26

借:管理費用(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項

沛艷 追問

2020-07-07 16:30

老師,你好。貸方呢?麻煩寫得完整。

文文老師 解答

2020-07-07 16:31

都在借方,一負(fù)一正

沛艷 追問

2020-07-07 16:37

如果是上月把預(yù)付款直接做成管理費用了,后面收到專票。怎么改賬?

文文老師 解答

2020-07-07 16:40

同樣的,仍然是這個調(diào)整憑證
借:管理費用(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項

沛艷 追問

2020-07-07 16:59

管理費用在借方為什么要用紅字表示。記賬方向不是在借方么?

文文老師 解答

2020-07-07 17:02

多記了管理費用,將進(jìn)項稅額記到費用了。需要沖銷

沛艷 追問

2020-07-07 17:06

可以紅沖之前的分錄,再寫一筆預(yù)付款,然后再做一筆收到票后沖銷預(yù)付款?可以這么做嗎?

文文老師 解答

2020-07-07 17:15

這樣也是可以的,更容易理解

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