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沛艷
于2020-07-07 16:25 發(fā)布 ??1999次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-07 16:26
借:管理費用(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
沛艷 追問
2020-07-07 16:30
老師,你好。貸方呢?麻煩寫得完整。
文文老師 解答
2020-07-07 16:31
都在借方,一負(fù)一正
2020-07-07 16:37
如果是上月把預(yù)付款直接做成管理費用了,后面收到專票。怎么改賬?
2020-07-07 16:40
同樣的,仍然是這個調(diào)整憑證借:管理費用(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2020-07-07 16:59
管理費用在借方為什么要用紅字表示。記賬方向不是在借方么?
2020-07-07 17:02
多記了管理費用,將進(jìn)項稅額記到費用了。需要沖銷
2020-07-07 17:06
可以紅沖之前的分錄,再寫一筆預(yù)付款,然后再做一筆收到票后沖銷預(yù)付款?可以這么做嗎?
2020-07-07 17:15
這樣也是可以的,更容易理解
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文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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沛艷 追問
2020-07-07 16:30
文文老師 解答
2020-07-07 16:31
沛艷 追問
2020-07-07 16:37
文文老師 解答
2020-07-07 16:40
沛艷 追問
2020-07-07 16:59
文文老師 解答
2020-07-07 17:02
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2020-07-07 17:06
文文老師 解答
2020-07-07 17:15