老師,假如我5月銷項(xiàng)稅額20000,進(jìn)項(xiàng)稅額22000元,我月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 20000元,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000元;借:轉(zhuǎn)出未交增值稅:22000元,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 22000元,相當(dāng)于有留底2000元,不用在做別的分錄了;假如6月銷項(xiàng)稅額:30000,進(jìn)項(xiàng)稅額:26000元,我需要做:借:銷項(xiàng)稅額 30000元,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅:30000元;借:轉(zhuǎn)出未交增值稅:26000元,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 26000元,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 4000元,貸:未交增值稅:4000元。為什么不是未交增值稅:2000元呢
小張
于2020-07-07 16:58 發(fā)布 ??1342次瀏覽
- 送心意
劉之寒老師
職稱: 稅務(wù)師
2020-07-07 17:18
1、對于銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額形成的留抵稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,留抵稅額體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”余額。2、如果次月形成應(yīng)納稅額,則進(jìn)行以下處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

可以的
2017-09-04 22:00:33

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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