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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-08 09:15

你好,收到進(jìn)項發(fā)票需要做帳認(rèn)證,您根據(jù)需要認(rèn)證,您沒有銷項發(fā)票可以不認(rèn)賬,不認(rèn)證的進(jìn)項計待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:23

3千元發(fā)票,其中進(jìn)項29.7,進(jìn)項暫時不認(rèn)證的情況,科目為:借:管理費用-辦公費2970.30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 29.7 貸:銀行存款!是這個意思嗎?

玲老師 解答

2020-07-08 09:35

你好,是的,您的分錄是正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:39

那月末是否要做什么處理?

玲老師 解答

2020-07-08 09:49

您好,月末不用處理了,等以后認(rèn)證時借進(jìn)項貸待認(rèn)證進(jìn)項

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:52

認(rèn)證后做分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額!對嗎?

玲老師 解答

2020-07-08 09:53

您好,您的分錄是完整正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:54

明白了!謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-08 10:03

您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價

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相關(guān)問題討論
是的,你說是對的,你這個不能退回,你們開紅字信息表給銷售方
2020-04-13 14:46:45
你好,需要先去開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 先用錯誤名稱做購進(jìn)分錄 然后根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票做購進(jìn)負(fù)數(shù)分錄 然后根據(jù)補開正確名稱的進(jìn)項發(fā)票做購進(jìn)分錄
2019-07-05 20:02:24
你好 不用認(rèn)證期認(rèn)證即可 沒認(rèn)證可以先計入待認(rèn)證進(jìn)項稅里面
2019-01-17 14:17:01
沒認(rèn)證的可以計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2018-12-28 15:32:00
可以先不入賬,等認(rèn)證后再入賬
2018-12-17 17:39:04
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