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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-07-08 15:21

你好,貸方可以先計入其他應付款。

娜娜 追問

2020-07-08 15:23

做了減資公告的當月,就要把實收資本調(diào)整了,是嗎?

娜娜 追問

2020-07-08 15:24

我可以退還資金的時候,再借:實收資本,貸:銀行存款,現(xiàn)在不做什么分錄,可以嗎?

QQ老師 解答

2020-07-08 15:32

你好!不是現(xiàn)在沒有錢嗎?先記錄其他應付款。

娜娜 追問

2020-07-08 15:41

我是想說,我就是2020年6月17號做的減資公告,工商還未辦理登記,因為減資登記要在登報后45個工作日,我的借:實收資本,貸:其他應付款,是在減資登報的當月做,還是等工商登記的當月做分錄?

QQ老師 解答

2020-07-08 15:44

你好,等工商完了以后再做吧。

娜娜 追問

2020-07-08 15:46

好的,謝謝

QQ老師 解答

2020-07-08 15:47

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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相關問題討論
這個都不涉及到現(xiàn)金上,進入到銀行存款。
2021-12-15 10:46:02
借銀行存款 貸實收資本-李四
2020-06-05 09:33:27
你好,貸方可以先計入其他應付款。
2020-07-08 15:21:48
你好,可以用單位資金退回股東投資款
2019-06-05 16:55:04
老師這樣寫分錄對嗎?
2018-04-16 13:33:31
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