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上善若水
于2020-07-08 15:41 發(fā)布 ??1233次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-08 15:42
你好,少付的錢沖減成本,
上善若水 追問
2020-07-08 15:43
借什么,貸什么?
玲老師 解答
2020-07-08 15:52
借原材料負數,但應付賬款負數
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老師,請問供應商材料有問題,我們協(xié)商好應付賬款減少,怎么記賬?
答: 你好,少付的錢沖減成本,
我暫估的時候是合在一起暫估的比如說借暫估A材料 B材料 C材料 貸應付賬款-暫估 是不同的供應商,這樣行嗎?
答: 您好 應該分開根據不同的供應商暫估入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應付賬款中有幾塊和幾十塊的材料款怎么處理,已經和供應商沒有業(yè)務往來了,有借有貸
答: 借;應付賬款 貸;營業(yè)外收入
老師,貨到了票沒到,暫估入庫,借原材料,貸應付賬款暫估。等票到了,能不能不紅沖,直接借應付賬款 暫估 貸應付賬款供應商呢?
討論
這是這樣的,從別人那弄的材料,別人送去噴漆后,再拿過來這里,噴漆廠家不止一個,材料和噴漆,是付給不同的供應商。該怎么入賬呀!而且每次貨款都是這個月下個月才付,如果把噴漆和材料一起入原材料的話。記賬有個問題。貸應付賬款要如何寫呀!
單位在采購時應付對方500元,我們做賬時借:原材料 貸應付賬款 500元 但是后來實際付款的時候,有一部分是供應商送給我們的價值20元,最終實際付款480元,應該怎樣記賬
您好,公司購進的材料已確認為應付賬款,支付是供應商給予的折扣應該如何做賬
題目:A公司叫B公司轉50萬元給C公司,做為D公司的貨款。C是D公司的材料供應商。代付時,D公司這樣做可以嗎?不用體現(xiàn)B公司:借:應付賬款----C 貸:應付賬款----A
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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上善若水 追問
2020-07-08 15:43
玲老師 解答
2020-07-08 15:52