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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-07-08 15:55

您好同學(xué)應(yīng)收賬款-=應(yīng)收借+預(yù)收借
預(yù)收賬款=應(yīng)收貸+預(yù)收貸
預(yù)付賬款 =應(yīng)付借+預(yù)付借
應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸+預(yù)付貸
這樣的分類。應(yīng)收賬款還記得減一下那個壞賬。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 15:55

我現(xiàn)在要將這些往來科目重分類應(yīng)該怎么做啊

何江何老師 解答

2020-07-08 16:03

一般是用明細賬按我說這個方式去分類同學(xué)。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 16:04

具體操作 呢。還有一個其他應(yīng)收和其應(yīng)應(yīng)付呢

何江何老師 解答

2020-07-08 16:07

同學(xué),其它應(yīng)收與其它應(yīng)付還是在自己的項目里申報
如果你用的最新的報表,可以填在應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款里。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 16:08

說了等于沒說,我是問你具體的操作,你都沒說。。。

何江何老師 解答

2020-07-08 16:10

我不知道你用的報表是哪種,有一種報表其它應(yīng)收是不分的,還在自己的項目里,最新的報表是將其它應(yīng)收并入應(yīng)收賬款里的同學(xué)
要不這樣,你將表拿來我給你填一下這樣有數(shù)字就好講一些。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 16:11

什么表,你要告訴我具體操作啊

何江何老師 解答

2020-07-08 16:15

我們說的重分類,指的報表上的分類這塊,報表上是項目 ,報表上應(yīng)收賬款-=應(yīng)收借+預(yù)收借(這個是明細賬上的金額)
預(yù)收賬款=應(yīng)收貸+預(yù)收貸
預(yù)付賬款 =應(yīng)付借+預(yù)付借
應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸+預(yù)付貸
用這些賬上金額來填在上面的同學(xué)。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 21:31

直接把相應(yīng)科目余額的總金額相加嗎

何江何老師 解答

2020-07-09 09:35

你好 同學(xué)是的就是用明細賬的余額相加

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-09 14:58

明細科目余額相加嗎

何江何老師 解答

2020-07-09 15:27

你好同學(xué)是的一定要用明細相加才可以

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同學(xué),說明你們預(yù)付出去的錢多,但是對方?jīng)]有給你們開發(fā)票。
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