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于2020-07-08 15:53 發(fā)布 ??9207次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2020-07-08 15:55
您好同學(xué)應(yīng)收賬款-=應(yīng)收借+預(yù)收借預(yù)收賬款=應(yīng)收貸+預(yù)收貸預(yù)付賬款 =應(yīng)付借+預(yù)付借應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸+預(yù)付貸這樣的分類。應(yīng)收賬款還記得減一下那個壞賬。
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我現(xiàn)在要將這些往來科目重分類應(yīng)該怎么做啊
何江何老師 解答
2020-07-08 16:03
一般是用明細賬按我說這個方式去分類同學(xué)。
2020-07-08 16:04
具體操作 呢。還有一個其他應(yīng)收和其應(yīng)應(yīng)付呢
2020-07-08 16:07
同學(xué),其它應(yīng)收與其它應(yīng)付還是在自己的項目里申報如果你用的最新的報表,可以填在應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款里。
2020-07-08 16:08
說了等于沒說,我是問你具體的操作,你都沒說。。。
2020-07-08 16:10
我不知道你用的報表是哪種,有一種報表其它應(yīng)收是不分的,還在自己的項目里,最新的報表是將其它應(yīng)收并入應(yīng)收賬款里的同學(xué)要不這樣,你將表拿來我給你填一下這樣有數(shù)字就好講一些。
2020-07-08 16:11
什么表,你要告訴我具體操作啊
2020-07-08 16:15
我們說的重分類,指的報表上的分類這塊,報表上是項目 ,報表上應(yīng)收賬款-=應(yīng)收借+預(yù)收借(這個是明細賬上的金額)預(yù)收賬款=應(yīng)收貸+預(yù)收貸預(yù)付賬款 =應(yīng)付借+預(yù)付借應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸+預(yù)付貸用這些賬上金額來填在上面的同學(xué)。
2020-07-08 21:31
直接把相應(yīng)科目余額的總金額相加嗎
2020-07-09 09:35
你好 同學(xué)是的就是用明細賬的余額相加
2020-07-09 14:58
明細科目余額相加嗎
2020-07-09 15:27
你好同學(xué)是的一定要用明細相加才可以
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你好老師您好請問一下公司里的預(yù)付賬款余額大怎么回事
答: 同學(xué),說明你們預(yù)付出去的錢多,但是對方?jīng)]有給你們開發(fā)票。
請問老師預(yù)付賬款余額大的很咋辦啊
答: 同學(xué)你好 不超三年就沒事
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付賬款期末,借方余額表示什么?
答: 期末借方余額反映企業(yè)向供貨單位預(yù)付而尚未發(fā)出貨物的預(yù)付貨款
預(yù)付賬款的貸方余額是欠錢還是欠票
討論
老師,預(yù)付賬款借方余額5萬,貸方余額7萬怎么辦?
預(yù)付賬款的期末余額在借方表示是啥?
這樣解釋預(yù)付賬款余額借或貸對嗎?
我想問一下,老師說的那個預(yù)付賬款如果貸方有余額用負號表示,然后期末的時候在調(diào)過來是不是這樣的呢
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 36484 個
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2020-07-08 15:55
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2020-07-08 16:03
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何江何老師 解答
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