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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-08 18:09

你好,是的,這個是應發(fā)的,沒有扣款,借管理費用,貸應付職工薪酬--工資,

Roue 追問

2020-07-08 18:11

老師 這樣做的話 也是對的嗎?

莊老師 解答

2020-07-08 18:14

你好,不對的,借研發(fā)費用35000,貸應付職工薪酬--工資35000。

莊老師 解答

2020-07-08 18:16

發(fā)工資代扣,借應付職工薪酬--工資35000,貸銀行存款,其他應付款--個人社保464,其他應付款--個人公積金2774,應交稅費--應交個所得稅6060

Roue 追問

2020-07-08 18:22

老師,我們總經(jīng)理說 應付職工薪酬工資就得和貸方銀行存款金額一致 說應付職工薪酬應發(fā)工資就是實發(fā)數(shù)

莊老師 解答

2020-07-08 18:34

你好,不是這樣的,要不相信你問問其他的老師,

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相關(guān)問題討論
這個計提工資是應發(fā)工資中包括個人社保,個人公積金了
2020-06-19 10:46:06
您好,這部分是包括個人部分的社保公積金和個人所得稅的
2020-01-08 12:13:04
你好,這個是規(guī)定,因為這個是要在以后扣除的
2019-11-14 12:15:00
您好!不是的。公積金跟社保是一樣的 一、企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2018-11-09 13:41:26
不包括,只按公司承擔部分的數(shù)據(jù)進行計提處理
2018-04-13 16:26:06
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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