
2012年以前提取的職工福利費貸方余額,現(xiàn)在發(fā)生的福利費,我可以走借方嗎
答: 你這個還是沖掉之后做今年吧,比較好,你直接做,要不你這個直接做借方,本年的利潤多了,這個費用少做了
以前的會計做賬,福利費沒有計提,直接借:應(yīng)付福利費,貸:現(xiàn)金,余額又在貸方,現(xiàn)在我想把福利費沖平,怎么調(diào)整才合適?
答: 你好,補做計提分錄就是了 借:管理費用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果不提取,發(fā)生的福利費支出,直接計入“管理費用--福利費”科目。分錄可以這樣做嗎?發(fā)生福利費以后:借:管理費用--福利費貸:庫存現(xiàn)金就不再用到:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費是嗎?
答: 福利費是借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金。
2008年以前計提的應(yīng)付福利費,在以后年度里一直沒有發(fā)生福利費的支出,現(xiàn)在賬面上有貸方余額,需要調(diào)整嗎?還是就掛在賬上?
先做發(fā)生的福利費需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費計提嗎 還是直接可以借管理費用-福利費 貸現(xiàn)金
福利費用可以直接做:借方管理費用—福利費,貸方銀行存款減少嗎?不走應(yīng)付職工薪酬去轉(zhuǎn)一圈可以嗎?
老師,我們公司2012年以前有61411元應(yīng)付福利費貸方余額,至2018年年末有59000元應(yīng)付福利貸方余額,那這個匯算清繳需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?


張張 追問
2020-07-09 09:53
maize老師 解答
2020-07-09 10:07