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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-09 09:48

你這個還是沖掉之后做今年吧,比較好,你直接做,要不你這個直接做借方,本年的利潤多了,這個費用少做了

張張 追問

2020-07-09 09:53

2012年以前的這個貸方福利費我怎么給它結(jié)轉(zhuǎn)為零,結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配嗎,還是

maize老師 解答

2020-07-09 10:07

借應(yīng)付職工薪酬 福利費,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

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你這個還是沖掉之后做今年吧,比較好,你直接做,要不你這個直接做借方,本年的利潤多了,這個費用少做了
2020-07-09 09:48:13
你好,補做計提分錄就是了 借:管理費用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
2020-09-10 11:16:39
是的 需要沖掉 但是應(yīng)該轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
2019-11-08 09:56:02
福利費是借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金。
2023-07-26 16:16:51
可以,不過最好是歸集到應(yīng)付職工薪酬科目比較好查賬。
2016-10-24 16:35:18
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