
老師麻煩幫我解析下這道題目
答: 你這里當(dāng)期計(jì)提200萬壞賬,不可以稅前扣除 本期確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200×25%
老師麻煩幫我解析下這道題目
答: 你好固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是1604
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩老師幫我解析下這道題目
答: 您好,學(xué)員 一一給你做出解釋哈 1.索要發(fā)票,對方要求給稅點(diǎn),這個(gè)應(yīng)該是對方想不開具增值稅發(fā)票,這樣就隱匿了這部分收入,就不用繳納增值稅,現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票,當(dāng)然繳納增值稅時(shí),需要繳納的這部分稅款,要求你們補(bǔ)充的哦, 2.加了稅點(diǎn),這部分金額反正都是你購買方承擔(dān)的,對他沒有影響,他要收的金額就已經(jīng)確定了 3.25%企業(yè)所得稅稅率,75%損失掉?應(yīng)該指的是費(fèi)用的25%抵扣企業(yè)所得稅,剩下的75%未抵扣

