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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-10 10:23

你好,對的,您的分錄是正確的

潘玲 追問

2020-07-10 10:27

那為什么我們會計只做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬。  只做這一步,上面那一步?jīng)]做。

立紅老師 解答

2020-07-10 10:33

你好
上面那步不作,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)賬就會總有余額,是不對的。

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,可以這么做的。
2020-10-07 10:18:34
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