我是開(kāi)票方上個(gè)月開(kāi)了一張專用發(fā)票,這個(gè)月退回來(lái)了,未認(rèn)證抵扣的,跨月了不能作廢,開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)稅?要將需作本期進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的稅額填入申報(bào)表附表二“20”欄次 的紅字專用發(fā)票信息注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是在哪個(gè)欄次填寫?是填負(fù)數(shù)嗎?請(qǐng)問(wèn)什么填寫
冰百合
于2016-07-01 11:35 發(fā)布 ??765次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2016-07-01 11:46
5月份開(kāi)的專票,6月分開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅呀,不用在申報(bào)表上作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?,是手工填申報(bào)表
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您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開(kāi)錯(cuò)了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19

你和,在11月也就是12月初申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,。12月就不用再申報(bào)了
2020-12-07 09:51:19

您好,開(kāi)紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35

你好,不是在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填入的,在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字發(fā)票,申報(bào)系統(tǒng)的收入是從開(kāi)票系統(tǒng)導(dǎo)入過(guò)來(lái),金額會(huì)減去紅字發(fā)票的金額數(shù)的
2016-07-01 11:37:40

你好,紅字發(fā)票放這月紅字收入后面,信息表一塊放
2018-12-19 13:10:21
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黃老師 解答
2016-07-01 11:37
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