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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-11 09:21

你是借方余額,沒必要結(jié)轉(zhuǎn)為0的

月如意 心添翼 追問

2020-07-11 09:26

借方一直有這個科目,到年底累計(jì)假如10萬,要一直在借方掛著嗎?

辜老師 解答

2020-07-11 09:27

是的,這個借方就是你的留底進(jìn)項(xiàng)稅

月如意 心添翼 追問

2020-07-11 09:33

不明白!每月不是借方:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅
下月繳納借方未交增稅稅轉(zhuǎn)出去了
貸銀行存款
不是還有借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
每個月都有年底借方一大筆,怎么沖掉?

辜老師 解答

2020-07-11 11:37

你需要繳納增值稅,還有借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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