老師您好,我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個不影響的 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答

從國內(nèi)某工業(yè)企業(yè)購進(jìn)已稅煙絲一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含稅買價260萬元,款未付,支付運(yùn)費(fèi)10萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票。將外購的煙絲委托乙加工廠加工A牌卷煙,支付不含稅加工費(fèi)50.2萬元,取得增值稅專用發(fā)票,收回加工卷煙700箱,乙加工廠無同類卷煙。計算乙代收代繳的卷煙的消費(fèi)稅稅額;
答: 你好同學(xué),稍等回復(fù)你
老師您好我家是工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在手里還有4月1日之前的未抵扣的16%的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在還能否抵扣?謝謝!
答: 您好 4月1日之前的未抵扣的16%的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在還能抵扣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),4月份購入A材料1000公斤,增值稅專用發(fā)票上注明的買家價為5000元,增值稅額為6500元,該此A材料在遠(yuǎn)輸途中發(fā)生0.8%的合理損耗,實(shí)際驗(yàn)收入庫992公斤,在入庫前發(fā)生挑選整理費(fèi)用200元,該批入庫A材料的實(shí)際總成本為多少元
答: 你好 該批入庫A材料的實(shí)際總成本為=50000%2B200=50200 你這里提供 的買價為5000元,增值稅額為6500元,是不是有錯誤啊,增值稅6500,買價應(yīng)當(dāng)是5萬,而不是5千

