
上個(gè)月買的油卡,做的分錄是預(yù)付賬款,這個(gè)月消費(fèi)了,并拿到發(fā)票,說是為了沖銷上個(gè)月買的油卡的進(jìn)項(xiàng)稅,做賬只做抵扣的那部分增值稅,油費(fèi)怎么辦?使用油費(fèi)的那部分金額不用記在賬上?
答: 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款
您好,餐廳充燃?xì)猓A(yù)付5000,收到增值稅發(fā)票,請(qǐng)問分錄是 借:預(yù)付賬款 4587 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額413 貸:銀行存款5000 嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
9月份暫估入賬242萬(生產(chǎn)成本) 9月份的會(huì)計(jì)分錄是:借:生產(chǎn)成本 242萬 其他應(yīng)付款-預(yù)提增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)351623.93元 貸:應(yīng)付賬款(暫估入賬) 2771623.93元 10月份收到原材料發(fā)票含稅金額共40萬 收到運(yùn)輸發(fā)票含稅金額共30萬 原材料40萬款,銀行已經(jīng)支付 請(qǐng)問老師 我這會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 我做分錄是:借:應(yīng)付賬款(暫估預(yù)提增值稅進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款(預(yù)提增值稅進(jìn)項(xiàng)稅) 已經(jīng)付款的 借:應(yīng)付賬款(
答: 9月份憑證已做以入賬,現(xiàn)在11月收到發(fā)票 我應(yīng)該怎樣沖銷這筆暫估的 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做 是正確的 外賬

