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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2020-07-11 17:54

你好
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

Mandy 追問

2020-07-11 17:56

做貸:其他應(yīng)付款后,資產(chǎn)總額和負(fù)債和所有者權(quán)益都沒有數(shù)據(jù),這樣也可以的嗎

月月老師 解答

2020-07-11 17:59

你好,資產(chǎn)沒有數(shù)據(jù),負(fù)債和所有者權(quán)益是有數(shù)據(jù)的。
借:本年利潤
貸:管理費(fèi)用
還要做一筆這個(gè)分錄。

Mandy 追問

2020-07-11 18:02

是貸全部的管理費(fèi)用嗎?本年利潤不是在本年的最后一個(gè)月才做嗎

月月老師 解答

2020-07-11 18:08

你好,不是的,每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤的。

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相關(guān)問題討論
直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,這個(gè)會計(jì)分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提
2020-04-03 20:14:05
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