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小魚兒
于2020-07-11 17:52 發(fā)布 ??873次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-11 17:53
你好收到補(bǔ)貼款時:借:銀行存款貸:遞延收益發(fā)生相關(guān)支出時:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款同時:借:遞延收益貸:其他收益或者收到到時候可以直接借:銀行存款貸:營業(yè)外收入
小魚兒 追問
2020-07-11 17:57
已經(jīng)用于支出了,可以直接管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)嗎?
立紅老師 解答
2020-07-11 17:59
你好,可以,是可以的。
2020-07-11 18:02
已經(jīng)用于支出了還有什么分錄?
2020-07-11 18:05
你好,分錄借,銀行存款 正數(shù)借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)。
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我單位收到就業(yè)局的穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做賬
答: 借銀行存款 貸營業(yè)外收入。
老師:收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼款怎么做賬?
答: 你好 借銀行存款 貸 營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做賬?
答: 你好,借;銀行存款,貸;其他收益
請問收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼費(fèi)怎么做賬
討論
請問老師 收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼 怎么做賬
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做賬?
老師,收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,如何做賬?
收到補(bǔ)貼款怎么做賬
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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小魚兒 追問
2020-07-11 17:57
立紅老師 解答
2020-07-11 17:59
小魚兒 追問
2020-07-11 18:02
立紅老師 解答
2020-07-11 18:05