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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-12 10:18

您好
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入  然后營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 10:21

本年利潤期末沒余額,要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

bamboo老師 解答

2020-07-12 10:22

本年利潤年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 12:45

你好,老師,我的就資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤就是余額表中本年利潤加未分配利潤的余額哈,麻煩慶您再幫我看看,謝謝

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 12:46

為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表依然不平,我是哪里出錯了

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 13:06

是不是小規(guī)模納稅人的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤的同時還要計(jì)提稅金附加

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:10

您科目余額表本期借方跟貸方發(fā)生額相等的吧 資產(chǎn)負(fù)債表不平 差額是3671.46

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:11

小規(guī)模納稅人的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤的同時不要計(jì)提稅金附加 實(shí)際需要繳納增值稅的時候才計(jì)提

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 13:12

是的,老師,我就不明白,為什么不平3671.46

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

您科目余額表平的么

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

根據(jù)科目余額表截圖填的資產(chǎn)負(fù)債表沒有問題的

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:17

成本類科目有么有余額?

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 13:23

老師,科目余額表,借合計(jì)335416.65 貸方合計(jì):339034.11 差額:3617.46

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 13:23

接下來,我要怎么辦

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:24

您科目余額表都不平 肯定是哪里有問題

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:24

資產(chǎn)負(fù)債表肯定不會平

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:25

您看下成本科目有沒有余額

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 13:26

成本科目沒有額,那我應(yīng)該是哪里錯了

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:28

您逐項(xiàng)看所有明細(xì)科目余額 看本期是否有新增科目 科目余額表上沒有

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 13:32

老師啊,就是新增了預(yù)收賬款和營業(yè)外收入

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 13:35

老師麻煩你再幫我看一下

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:36

看過了 您資產(chǎn)負(fù)債表上都有的

餅干特工隊(duì) 追問

2020-07-12 13:38

老師,我新增的營業(yè)外收入和預(yù)收賬款,跟這個不平應(yīng)該沒有關(guān)系吧,還是有的,我是哪里弄錯了

bamboo老師 解答

2020-07-12 13:48

您新增的營業(yè)外收入跟預(yù)收賬款在科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表都有體現(xiàn) 沒有問題 您再看看其他科目

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