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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-07-12 15:32

你好,計提  借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸  應(yīng)交稅費-未交增值稅
繳納  借  應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸  銀行存款

美好的枕頭 追問

2020-07-12 15:35

從進銷項抵扣分錄開始

汪晨老師 解答

2020-07-12 15:38

進項抵扣銷項不需要編制分錄,申報的時候自動帶到報表的,自動抵扣的。
每月只需要做增值稅計提繳納的分錄,年底,再將應(yīng)交稅費的三級科目余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目即可。

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您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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