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送心意

小何老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-12 16:27

你好,具體是哪里不明白?是何時(shí)計(jì)入資產(chǎn)處置損益或營(yíng)業(yè)外收支不明白嗎

動(dòng)聽(tīng)的御姐 追問(wèn)

2020-07-12 19:27

他這個(gè)分錄所說(shuō)的情況就不明白

小何老師 解答

2020-07-12 19:34

這個(gè)分錄的意思是,固定資產(chǎn)處置通過(guò)固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,出售轉(zhuǎn)讓的利得和損失計(jì)入資產(chǎn)處置損益。你先按照我下面的來(lái)理解可以理解嗎?比如固定資產(chǎn)原價(jià)100,提了折舊50,賣了60,假如不考慮稅費(fèi),是不是要做借固定資產(chǎn)清理50 累計(jì)折舊50,貸固定資產(chǎn)100。借銀行存款60,貸資產(chǎn)處置損益10,固定資產(chǎn)清理50

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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