
紅字銷售發(fā)票怎么做會計分錄
答: 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。
我上個月的一份銷售發(fā)票對方單位說是金額不誤,這個月我們開紅字銷售發(fā)票,請問我這份紅字銷售發(fā)票我是不是只要做跟上個月正數(shù)發(fā)票相反的會計分錄就行了,或是上個月正數(shù)會計分錄相同分錄的負數(shù)?
答: 您好 只要做上個月正數(shù)會計分錄相同分錄的負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月開了一張銷售發(fā)票,稅號錯誤對方一直不能認證,于6月退回,6重新開了紅字發(fā)票又開了一張正確的發(fā)票,這種情況還需要做帳嗎?會計分錄怎么錄入?
答: 需要的 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費

