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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-13 09:15

你好
之前多交的時候,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
現(xiàn)在退回,借; 銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

秋芬 追問

2020-07-13 09:29

老師,是這樣的,我的一家企業(yè)我是剛接受過來的,期初數(shù)據(jù)已經(jīng)錄取進去,應(yīng)交稅費科目現(xiàn)在沒有任何余額,按照上面的來沖余額就為負(fù)數(shù)了,這樣行嗎?

鄒老師 解答

2020-07-13 09:35

你好,期初數(shù)據(jù)已經(jīng)錄取進去,應(yīng)交稅費科目現(xiàn)在沒有任何余額,那說明你之前期初數(shù)錄入有錯誤,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的

秋芬 追問

2020-07-13 09:48

從新建賬,要怎么錄取正確的數(shù)據(jù),這個期初數(shù)據(jù)怎么調(diào)?

鄒老師 解答

2020-07-13 09:58

你好,根據(jù)本來正確的期初數(shù)錄入就是了
這個期初數(shù)不是調(diào)整的問題,錄入了正確的期初數(shù)就可以了

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你好 之前多交的時候,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款 現(xiàn)在退回,借; 銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020-07-13 09:15:23
你好,具體的哪個稅款?
2020-07-11 10:24:58
可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出里面。
2019-07-24 16:13:34
你好 但是你多繳納了的話 系統(tǒng)到時是自動會抵減的 你要么抵減 要么就退稅的。 你直接做的 就是 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅
2020-03-23 14:04:42
借銀存貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 做之前相反分錄
2019-06-20 13:45:17
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