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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-13 14:46

你好 18年確認遞延所得稅資產(chǎn)100*0.25 
   19年沖回30*0.25  20年沖回70*0.25

一地金 追問

2020-07-13 14:55

老師如果20年利潤是30呢?分錄又怎樣做呢?

軼塵老師 解答

2020-07-13 15:10

20年遞延所得稅資產(chǎn)沖回30*0.25

一地金 追問

2020-07-13 17:06

當年 發(fā)生多少虧損就做多少遞延所得稅資產(chǎn),以后慢慢有利潤 有多少利潤沖回多少遞延所得稅資產(chǎn)。
老師,那如果19年繼續(xù)虧,那也產(chǎn)生可抵扣暫時性差異 ,又繼續(xù)確認遞延所得稅資產(chǎn)哇?

軼塵老師 解答

2020-07-13 17:15

是的!你的理解正確!

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所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
您好 你發(fā)過來的題目不全 遞延所得稅負債對應(yīng)的對方科目應(yīng)該不是所得稅費用吧
2021-12-24 21:30:49
是這樣的,這個公式是對的
2018-10-15 19:52:21
同學,這是一個事的雙方面 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:遞延所得稅負債 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。
2019-09-07 17:22:31
您好,是所得稅費用=應(yīng)交所得稅? 加遞延所得稅負債? - 遞延所得稅資產(chǎn)
2024-08-03 21:42:17
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