亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-13 15:23

你好  借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資  。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤貸  管理費用-工資

強健的板栗 追問

2020-07-13 15:27

老師,哪月末應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目期末余額就是在貸方是吧?謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-13 15:31

你好   是的 你沒發(fā)放的話就在貸方的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤貸 管理費用-工資
2020-07-13 15:23:01
你好 是的 損益類科目月底都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-07-16 17:28:46
計入管理費用、銷售費用的工資,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
2018-10-08 09:32:10
你好,是計提當月的
2019-08-08 10:18:34
一般企業(yè)都是當月計提,下月發(fā)放,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的原則,計提工資通過應(yīng)付職工薪酬過度的,這樣在醫(yī)以后填制匯算清繳的報表的時候,有單獨應(yīng)付職工薪酬的報表的。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),還有固定資產(chǎn)折舊的計提,無形資產(chǎn)的攤銷。
2017-04-20 14:38:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...