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送心意

葉子老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2020-07-13 15:50

你好, 這個是教材原文哦,參考教材P79頁,大概意思是:這個月末因為收到了沒有收到單據(jù),也應(yīng)暫估入賬,待下個月初,用紅字沖銷原暫估入賬金額(和上月暫估分錄相反),待收到單據(jù)以后再按正常程序記賬。這是沒有錯的,再理解一下。

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相關(guān)問題討論
您好 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款等
2019-09-30 00:00:53
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
2023-12-21 20:20:16
借:原材料 貸:物資采購
2023-11-29 11:48:52
需要的這個先做入庫和領(lǐng)用,
2020-06-02 16:24:12
你好,合理損耗計入購進貨物成本 借;庫存商品等科目,貸;銀行存款等科目 合理損耗數(shù)量減少,單位成本提高,總成本不變
2019-11-08 11:02:40
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