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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-07-13 16:13

發(fā)生時做:

借:管理費用——技術服務費

貸:應付賬款/銀行存款

抵減應交增值稅時,

借:應交稅費—應交增值稅(抵減增值稅)

貸:管理費用

強健的板栗 追問

2020-07-13 16:17

老師,我的是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減,這樣也是對的把?謝謝老老師

龍楓老師 解答

2020-07-13 16:18

你好,是可以的呢學員,祝你工作愉快,感謝

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相關問題討論
借銷售費用服務費,貸銀行
2020-07-13 09:05:07
你好!借銀行存款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-09-10 09:58:07
借:管理費用等--服務費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2018-03-28 13:01:39
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
進口:借管理費用,貸應付 出口:借應收 貸主營業(yè)務收入
2019-06-27 10:43:41
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