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玫瑰
于2020-07-13 18:27 發(fā)布 ??774次瀏覽
夢琳老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-14 09:35
您好!請(qǐng)問圖一的開票銷售額是一個(gè)季度的嗎?
夢琳老師 解答
2020-07-14 09:49
您好,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(2020年第5號(hào))第三條和《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(2020年第24號(hào))規(guī)定,你公司應(yīng)當(dāng)將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。具體來說,你公司在辦理二季度增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)將銷售額312201.62元,填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額1萬元(312201.62×2%=624403元),填寫在第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”欄次。同時(shí),你公司應(yīng)當(dāng)將本期減征的增值稅應(yīng)納稅額填入《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次,填報(bào)時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確選擇減稅項(xiàng)目代碼,準(zhǔn)確填寫減稅項(xiàng)目本期發(fā)生額等相應(yīng)欄次。
2020-07-14 09:51
您好,不好意思,那個(gè)計(jì)算的地方忘記把小數(shù)點(diǎn)打上去了,612201.62*0.02=6244.03元
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上半年績效一共27230,個(gè)稅金額怎么算的e?
答: 你好,是一個(gè)人的績效工資27230?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅金額是多少呀
答: 您好,您說的是扣除數(shù)吧?如果是的話,是5000元。
老師,稅賦率是怎么算的,金稅三期必須要達(dá)到這個(gè)稅賦,否則會(huì)被查嗎
討論
需補(bǔ)繳的個(gè)稅較多,有沒有合適的辦法減少補(bǔ)繳的稅金?
客戶端和金稅個(gè)稅有什么區(qū)別?
請(qǐng)問老師,我們公司租房20000元開票的稅金也是我們公司出的,還要代繳個(gè)稅要怎么處理?代繳個(gè)稅怎么收?
這個(gè)稅金是怎么算的呀
夢琳老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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夢琳老師 解答
2020-07-14 09:49
夢琳老師 解答
2020-07-14 09:51