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送心意

夢琳老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 09:35

您好!請(qǐng)問圖一的開票銷售額是一個(gè)季度的嗎?

夢琳老師 解答

2020-07-14 09:49

您好,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(2020年第5號(hào))第三條和《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(2020年第24號(hào))規(guī)定,你公司應(yīng)當(dāng)將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
具體來說,你公司在辦理二季度增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)將銷售額312201.62元,填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額1萬元(312201.62×2%=624403元),填寫在第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”欄次。同時(shí),你公司應(yīng)當(dāng)將本期減征的增值稅應(yīng)納稅額填入《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次,填報(bào)時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確選擇減稅項(xiàng)目代碼,準(zhǔn)確填寫減稅項(xiàng)目本期發(fā)生額等相應(yīng)欄次。

夢琳老師 解答

2020-07-14 09:51

您好,不好意思,那個(gè)計(jì)算的地方忘記把小數(shù)點(diǎn)打上去了,612201.62*0.02=6244.03元

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同學(xué)你好 目前不禁止 只是會(huì)成為風(fēng)險(xiǎn)戶
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您好,您說的是扣除數(shù)吧?如果是的話,是5000元。
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您好!請(qǐng)問圖一的開票銷售額是一個(gè)季度的嗎?
2020-07-14 09:35:59
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