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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-14 08:11

借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額

涂茂華 追問

2020-07-14 08:13

老師,可以直接掛在賬上嗎?是3月份的了  我當時沒有做賬,或者說可以在4月份調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-07-14 08:21

可以的,之前沒有做現(xiàn)在做也可以

涂茂華 追問

2020-07-14 08:23

那可以掛在賬上  不做處理可以嗎,

maize老師 解答

2020-07-14 08:43

可以暫時掛,這個不過最好是按月結(jié)轉(zhuǎn)比較好,根據(jù)之前部分學員反饋沒有按月結(jié)轉(zhuǎn),最后對不上,還需要一個月一個月查

涂茂華 追問

2020-07-14 09:05

哦哦,那我現(xiàn)在這筆先掛著,后面發(fā)生的每筆結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

maize老師 解答

2020-07-14 09:11

可以的,這個可以,可以

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同學你好 很高興為你解答 多出的部分給對方 你們的進銷項是一樣的產(chǎn)品嗎? 給你們的進項票與你們?nèi)~轉(zhuǎn)出去的款項是一個單位名稱嗎? 是一個的話好處理的
2021-11-03 18:50:53
你好;? 留抵就 暫時不結(jié)轉(zhuǎn)了或者是結(jié)轉(zhuǎn)這樣掛 :?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-11-16 17:51:34
你好!你取得進項,比如原材料的時候做了分錄嗎? 4月有銷售的時候借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-03-27 14:43:50
你好,同學 有留底不需要做賬,直接留到下月繼續(xù)抵扣就可以了
2022-01-06 12:22:51
借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額
2020-07-14 08:11:32
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