老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進(jìn)項的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

資產(chǎn)負(fù)債表里沒有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,導(dǎo)致應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),最終導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)合計為負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 你好 按這個來填寫
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表腫如何填列
答: “固定資產(chǎn)”項目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款怎么填寫
答: 你好如下圖
資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款如何填列?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付重分類問題。資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的取數(shù)邏輯是怎么樣的?
應(yīng)付賬款借方余額在資產(chǎn)負(fù)債表中 填預(yù)付賬款 借方;,應(yīng)收賬款貸方余額在資產(chǎn)負(fù)債表中 是在預(yù)收賬款貸方,是這樣嗎?


向陽花 追問
2020-07-14 08:14
軼塵老師 解答
2020-07-14 08:16
向陽花 追問
2020-07-14 08:18
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向陽花 追問
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2020-07-14 08:58
向陽花 追問
2020-07-14 12:22
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2020-07-14 12:46