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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-14 09:01

1.借原材料40000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額6800
貸應(yīng)付賬款46800

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:02

2.借應(yīng)收賬款157950
貸主營業(yè)務(wù)收入135000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅22950

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:03

3.借銀行存款50000
貸預(yù)收賬款50000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:04

4.借銀行存款292500
貸主營業(yè)務(wù)收入250000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅42500

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:06

5.借主營業(yè)務(wù)成本312500
貸庫存商品312500

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:06

6.借銷售費(fèi)用3000
貸銀行存款3000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:07

7.借銷售費(fèi)用5000
貸庫存現(xiàn)金5000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:07

8.借生產(chǎn)成本26000
制造費(fèi)用2000
管理費(fèi)用8000
貸應(yīng)付職工薪酬36000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:08

9.借財(cái)務(wù)費(fèi)用2000
貸應(yīng)付利息2000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:08

10.借資本公積800
貸實(shí)收資本800

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:09

11.借營業(yè)外支出10000
貸銀行存款10000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:09

12.借制造費(fèi)用780
管理費(fèi)用1200
貸累計(jì)折舊1980

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:10

13.借銀行存款1000000
貸實(shí)收資本800000
資本公積資本溢價(jià)200000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:10

14.借管理費(fèi)用300
貸銀行存款300

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:10

15.借無形資產(chǎn)195000
貸實(shí)收資本195000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:12

16.借待處理財(cái)產(chǎn)損益76000
累計(jì)折舊4000
貸固定資產(chǎn)80000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:13

借管理費(fèi)用76000
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益76000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:16

17借待處理財(cái)產(chǎn)損益900
貸庫存現(xiàn)金900

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:17

借其他應(yīng)收款500
管理費(fèi)用400
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益900

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:17

18.借待處理財(cái)產(chǎn)損益50000
貸原材料50000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:18

借其他應(yīng)收款10000
管理費(fèi)用40000
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益50000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:19

19借實(shí)收資本100000
貸銀行存款100000

暖暖老師 解答

2020-07-14 09:21

20.借固定資產(chǎn)900000
貸銀行存款900000

暖暖老師 解答

2020-07-14 10:55

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相關(guān)問題討論
你好 具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢?
2019-10-12 12:38:46
您好,這個(gè)肯定是不一樣的
2019-09-11 14:33:46
你好!如果是金額少了,做補(bǔ)充登記分錄,然后金額多了,做紅字金額沖減
2019-07-26 15:03:46
賬戶設(shè)置是指對會(huì)計(jì)對象具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的專門方法。賬戶應(yīng)根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度所規(guī)定的會(huì)計(jì)科目結(jié)合單位實(shí)際合理設(shè)置。 賬務(wù)處理是指從審核原始憑證、編制記賬憑證開始,通過記賬、對賬、結(jié)賬等一系列會(huì)計(jì)處理,到編制出會(huì)計(jì)報(bào)表的過程。 銀行賬務(wù)處理程序包括明細(xì)核算和綜合核算兩個(gè)系統(tǒng)的全部處理過程,具體步驟如下: 1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)受理、填制與審核憑證,依據(jù)業(yè)務(wù)所涉及的會(huì)計(jì)科目確定會(huì)計(jì)分錄。 2.一方面根據(jù)傳票逐筆登記分戶賬(或登記簿),涉及現(xiàn)金收、付的應(yīng)登記現(xiàn)金收入、付出日記簿;另一方面根據(jù)同一科目的傳票進(jìn)行匯總,編制屬于綜合核算系統(tǒng)的科目日結(jié)單,軋平當(dāng)天業(yè)務(wù)涉及的所有科目的借方和貸方發(fā)生額。 3.根據(jù)分戶賬編制余額表。 4.根據(jù)科目日結(jié)單登記總賬。 5.根據(jù)總賬編制日計(jì)表,軋平當(dāng)日所有科目的借、貸方余額。
2016-10-22 06:33:17
看你會(huì)計(jì)科目是什么 就能知道科目了 很明顯的 比如庫存現(xiàn)金 就是庫存現(xiàn)金科目
2015-12-16 17:39:06
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