
用金蝶賬套做賬,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)時(shí),是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
答: 你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤(rùn) 23516.72 貸:管理費(fèi)用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的時(shí)候,分錄為 借:本年利潤(rùn) -23516.72 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 23516.72 貸:本年利潤(rùn) 23516.72??
答: 你好,因?yàn)槔麧?rùn)分配――未分配利潤(rùn)默認(rèn)貸方余額的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司虧損沒有利潤(rùn),就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了吧?有利潤(rùn)就就把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中,借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
答: 虧損和盈利,本年利潤(rùn)都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的,不過可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)


聽海 追問
2020-07-14 14:50
曉宇老師 解答
2020-07-14 14:51
聽海 追問
2020-07-14 14:53
曉宇老師 解答
2020-07-14 14:53