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送心意

石老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-07-14 17:35

你好,資產(chǎn)負(fù)債類科目的期初余額按照之前軟件的對(duì)應(yīng)科目的期末余額進(jìn)行填列,損益類的發(fā)生額,做一筆憑證,把之前軟件中累計(jì)的損益內(nèi)發(fā)生額,做到對(duì)應(yīng)科目的借方或貸方,對(duì)方科目計(jì)入本年利潤

琳達(dá) 追問

2020-07-14 17:54

金蝶建賬的初始化數(shù)據(jù)需要錄入的有:期初余額(我是按科目余額表中期末數(shù)填寫的);本年累計(jì)借方(我是按科目余額表總前期總的借方累計(jì)數(shù)加年初借方數(shù)填寫的;本年累計(jì)貸方數(shù)我是科目余額表總前期總的貸方累計(jì)數(shù)加年初貸方數(shù)填寫的),這樣填寫后試算也平衡,但是進(jìn)來之后資產(chǎn)負(fù)債表中就只有期末數(shù),沒有年初數(shù)了,未分配利潤、所有者權(quán)益等也沒有顯示數(shù)字,我的理解如果初始數(shù)據(jù)錄入正確的話,進(jìn)來資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)應(yīng)該跟上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)一樣才對(duì)?

石老師 解答

2020-07-14 17:57

你好,你的這個(gè)輸入方式應(yīng)該是正確的,資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)如果存在問題,可以看一下是不是取數(shù)邏輯沒有設(shè)置好,這個(gè)可以請金蝶軟件支持人員,協(xié)助檢查

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