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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-07-14 16:46

好,付款時借預(yù)付賬款貸銀行存款,做暫估入庫的分錄,借庫存商品貸預(yù)付賬款暫估

哭泣的電燈膽 追問

2020-07-14 16:51

老師,已經(jīng)做了暫估應(yīng)付款了,現(xiàn)在次月收到,做了沖紅和付款,做一張憑證上了,這樣可以嗎

玲老師 解答

2020-07-14 16:55

對的,收到發(fā)票時把前面暫估的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額做分錄就可以了,

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)。分錄如下: 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000
2019-11-06 15:31:12
借:原材料 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
2023-11-14 11:35:22
借原材料2萬,貸銀行存款8000,應(yīng)付賬款。
2022-09-09 14:59:43
好,付款時借預(yù)付賬款貸銀行存款,做暫估入庫的分錄,借庫存商品貸預(yù)付賬款暫估
2020-07-14 16:46:12
借:庫存商品或者原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(一般納稅人需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行
2018-11-18 15:46:39
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