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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-14 17:02

您好,如果銷售額全部是普票收入,就填在第九第十欄,不需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表

葉子 追問(wèn)

2020-07-14 17:05

那就是說(shuō)和國(guó)家把稅率從3%降到1%是沒(méi)關(guān)系的,因?yàn)槲覀兗径仁杖霙](méi)超過(guò)30萬(wàn),本來(lái)就是免稅的,和這個(gè)減稅的填報(bào)方式不一樣吧

路老師 解答

2020-07-14 17:12

是的,如果收入超過(guò)30萬(wàn),或者是開了專用發(fā)票,那就有關(guān)系了
如果有減稅,還需要填 增值稅減免明細(xì)表,把不含稅銷售額額*2%的數(shù)據(jù)填進(jìn)去

葉子 追問(wèn)

2020-07-14 17:23

老師,第九欄第十欄填報(bào)的銷售額是按照3%算的,還是按照1%算的填進(jìn)去?

路老師 解答

2020-07-14 17:26

就是開票的不含稅金額,如果開票稅率是1%,就是按照1%算的

葉子 追問(wèn)

2020-07-14 17:29

沒(méi)開票,都是學(xué)費(fèi)收入,做的無(wú)票收入

路老師 解答

2020-07-14 17:31

那就按照1%來(lái)算不含稅銷售額

葉子 追問(wèn)

2020-07-14 17:35

但是申報(bào)系統(tǒng)19欄、20欄自動(dòng)算出來(lái)的稅率,是按照銷售額*3%的稅率算的,這樣銷售額按照收入*1%算,稅率按3%,總金額就比收入多了

路老師 解答

2020-07-14 17:40

你做賬是按照幾個(gè)點(diǎn)的增值稅做的?

葉子 追問(wèn)

2020-07-14 17:42

我還想問(wèn)老師,做賬是用哪個(gè)稅率做賬,都把人搞暈了

路老師 解答

2020-07-14 17:45

如果不開票收入超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)該是按1%交稅的,所以平時(shí)做賬應(yīng)該按照1%的增值稅稅率來(lái)做賬

路老師 解答

2020-07-14 17:46

你認(rèn)為呢?目前這個(gè)系統(tǒng)確實(shí)讓人頭暈

葉子 追問(wèn)

2020-07-14 17:48

我是按照1%的稅率做的賬,報(bào)稅的時(shí)候第九欄、第十欄按照1%的稅率計(jì)算的銷售額報(bào)的,系統(tǒng)第十九欄卻是按照第九欄的銷售額*3%算的稅,所以我也搞不清楚了

路老師 解答

2020-07-14 18:01

是的,目前申報(bào)系統(tǒng)就是按照3%來(lái)計(jì)算增值稅的,這個(gè)是免稅的,所以不影響,直接申報(bào)就好

葉子 追問(wèn)

2020-07-14 18:05

第九欄、第十欄按照1%算的銷售額來(lái)申報(bào)

路老師 解答

2020-07-14 18:13

可以,主要是跟你做賬一致

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相關(guān)問(wèn)題討論
季度45萬(wàn)以內(nèi)的不需要交稅,不用填寫。
2022-01-06 19:59:16
需要交稅話這個(gè)對(duì)應(yīng),這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
2020-07-15 15:08:33
你開的是專用發(fā)票或者超過(guò)45萬(wàn)就要填減免稅,因?yàn)椋惵适?%,而實(shí)際只交1%
2022-04-09 09:02:25
首先,你需要明確你的銷售額和購(gòu)買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
您好!沒(méi)有減免項(xiàng)目就0申報(bào)。
2017-04-11 14:09:17
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