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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-14 22:50

你好,如果你寫了2次稅金及附加

更正

借 應交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整

紫藤老師 解答

2020-07-14 22:50

借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配

樸實的火車 追問

2020-07-15 11:11

謝謝老師回復。只需要計這兩個分錄就可以了?不需要紅字沖掉之前錯誤的憑證是嗎?是不是以前年度損益調(diào)整科目就把多計的稅金及附加沖掉了?

紫藤老師 解答

2020-07-15 11:11

只需要計這兩個分錄就可以了

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相關問題討論
您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43
你好 現(xiàn)在根據(jù)新準則 印花稅不需要計提 繳納的時候直接做借稅金及附加,貸銀行存款
2020-02-15 11:57:23
兩種處理方式都是可以的
2020-11-19 17:20:28
你好? ? ?新準則說了不需要計提印花稅了; 繳納直接做 :借稅金及附加貸銀行存款
2021-10-14 13:28:59
是的,正是這樣。在這種情況下,其實你可以做一個貸、借相等的記賬處理,也就是說,借:稅金及附加,貸:應交稅費;借:應交稅費,貸:銀行存款。
2023-03-15 17:01:15
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