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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-15 09:31

你好 你實際業(yè)務是什么 這樣好判斷科目

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-15 09:33

是暫估的庫存商品

meizi老師 解答

2020-07-15 09:38

你好  借庫存商品 貸應付賬款-暫估  如果沒有付款的情況下

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-15 09:41

已經(jīng)付過款了,但是沒收到貨和發(fā)票,但是我方又已經(jīng)開了銷項發(fā)票了,是不是付多少款,就要暫估多少庫存商品?

meizi老師 解答

2020-07-15 09:55

你好  那你就按你們實際付款的金額來暫估即可 。 借庫存商品-暫估 貸銀行存款

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-15 09:58

假如我付了60000元錢,就真接估成,庫存商品60000嗎

meizi老師 解答

2020-07-15 10:01

你好 嗯是的 按你們付款金額來暫估

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-15 10:10

我在付款時,已經(jīng)做成了     借:應付賬款6000.      貸:銀行存款了

meizi老師 解答

2020-07-15 10:14

你好    那你收到庫存商品 你摘要寫 購進貨物 沖預付款

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-15 10:18

主要是當月我們又開了價稅合計25000的銷售發(fā)票出去,要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這又應該結(jié)轉(zhuǎn)多少呢

meizi老師 解答

2020-07-15 10:24

你好   那你現(xiàn)在收到購進發(fā)票沒有?  沒有收到就按暫估的成本價*銷售數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-15 10:27

沒有收到購進發(fā)票,那剛才叫我做的那一筆庫存商品-暫估還要做嗎

meizi老師 解答

2020-07-15 10:29

你好 需要先做暫估  你才有庫存 到時才好結(jié)轉(zhuǎn)的

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-15 10:42

庫存估60000嗎?銷項價稅合計25000的票,各應該估多少?全部估嗎

meizi老師 解答

2020-07-15 10:45

你好  暫估庫存 按你們收到的數(shù)量 來暫估  比如你話了6萬   收到5000  那么你暫估的單價就是6萬除以5000數(shù)量計算的。  你銷售出去 就是 單位單價*銷售數(shù)量計算

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-15 11:08

如果我們公司給其他公司借款,沒有業(yè)務往來,掛應收賬款還是其他應收款?

meizi老師 解答

2020-07-15 11:15

你好  掛其他應收款來核算的 意思你借款給其他公司的話

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-15 11:24

老師,這一筆業(yè)務什么意思?這應該怎么做賬?

meizi老師 解答

2020-07-15 11:31

你好 你們是不是之前支付了款出去  然后賬戶不存在被退回來了 你查下銀行明細

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相關(guān)問題討論
同學你好 具體業(yè)務內(nèi)容是什么呢?
2021-10-22 10:20:53
你好,是 應付賬款.應付暫估貸方余額1萬,而不是負1萬吧
2019-06-06 16:02:55
同學, 可以的同時設(shè)置,下面是特殊情況。 預付賬款”科目用于核算預付賬款的增減變動及其結(jié)存情況。預付賬款不多的企業(yè),可以不設(shè)置“預付賬款”科目,直接通過“應付賬款”科目核算??梢杂脩顿~款來做分錄,應付賬款借方余額,就是代表你多支付給人家的款項,貸方就是代表你欠人家的款項。
2021-04-08 13:40:40
對方還沒有開票給你們先按照預估的成本入賬,等到次月收到票后再沖回按照實際的入賬
2020-05-23 15:03:36
就是購進貨物已到發(fā)票未到的時候做暫估處理。
2017-06-10 09:47:46
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