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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-15 17:26

需要去一個月一個月查看啥情況

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 08:39

可我發(fā)票錄入的是對的 應(yīng)交稅費(fèi)和稅盤上一致 主營業(yè)務(wù)收入也和我的申報表收入一致 就是稅額不一致 會不會和收入加一起乘以稅率和單獨(dú)收入一筆一筆錄稅額有關(guān)

maize老師 解答

2020-07-16 08:47

是會有差,但是不會幾十元,一般就幾分 , 你這個是不是小規(guī)模?小規(guī)模這個有可能會申報表上面不一樣,那是稅額是按3%出來免稅額,不是按你們開發(fā)票

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 08:49

老師 我的申報表這樣的  有3%然后減證2%。

maize老師 解答

2020-07-16 08:57

你這個有沒有開3%普通發(fā)票是按1%申報的?那有差額需要按申報調(diào)一致,貸主營業(yè)務(wù)收入   +2%貸應(yīng)交增值稅-2%

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 09:02

我們發(fā)票也是一個點(diǎn)   申報不是三個點(diǎn)嘛  但是不是減征兩個點(diǎn)嘛  等于我申報也是一個點(diǎn) 和發(fā)票點(diǎn)希一樣的啊

maize老師 解答

2020-07-16 09:16

但是你這個申報出現(xiàn)應(yīng)納稅額22行是按1% 不是按這個3% 你這個沒有開3% 那需要去看明細(xì),我發(fā)票錄入的是對的 應(yīng)交稅費(fèi)和稅盤上一致   和代開也是一致嗎,你這個明細(xì)賬不清楚,你這個余額是1000多,最后出來應(yīng)補(bǔ)退稅額是4000多

maize老師 解答

2020-07-16 09:17

應(yīng)交稅費(fèi)和稅盤上一致   那就稅盤稅額和申報表上面不一樣?你季度統(tǒng)計表那個截圖看看

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 09:37

老師  我的營業(yè)收入乘以0.3得出16行數(shù)字  然后現(xiàn)在減征  我營業(yè)收入乘以0.2得出18行數(shù)字  22行數(shù)字就是我應(yīng)交的稅費(fèi)對不對  可我賬上最后月份的應(yīng)交稅費(fèi)貸方是4111.79,與申報差52.59   有個專票是稅局代開所以當(dāng)時就扣款了  242.57,剩余專票自己開的

maize老師 解答

2020-07-16 09:48

是的,你這個做賬的這個收入加代開專票收入對的上嗎,你代開專票那個收入做嗎,對應(yīng)代開專票收入,

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 10:09

對的上  收入是對的  申報表收入和賬上收入是一致的

maize老師 解答

2020-07-16 10:21

只有這個月稅額對不上,最多差幾角不會說查這么多,你這個季度統(tǒng)計表呢,

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 10:29

統(tǒng)計表是啥? 這個季度對不上  之前沒超30萬  直接做增值稅減免就平掉了

maize老師 解答

2020-07-16 10:35

你們公司一個季度開了多少發(fā)票的匯總表。報稅處理,下面有這個。

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 10:40

老師  你看下

maize老師 解答

2020-07-16 10:50

你開發(fā)票不是全部開1% 你這個申報表有問題這個,

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 11:05

老師 我想起來了 四月份有個紅沖的  是之前三個點(diǎn)的稅  和這個有關(guān)系嗎  申報表哪里錯了  那現(xiàn)在怎么辦  老師 教我如何改正  就剩兩次追問機(jī)會了  老師  回答的時候全面一點(diǎn) 好嗎 謝謝了

maize老師 解答

2020-07-16 11:16

你這個開1%不含稅銷售額*2%填寫減征額,

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 11:19

啥??我那個紅沖之前開的是三個點(diǎn) 現(xiàn)在紅沖了  不用開新的發(fā)票  就是客戶退票  現(xiàn)在怎樣操作  讓申報和賬上相平

maize老師 解答

2020-07-16 11:28

我的意思是需要調(diào)申報表,不是調(diào)賬,你要調(diào)賬,那這個和實際發(fā)票不一樣,那之前3%這個你改按1%做 所以我回復(fù)你的是你這個開1%不含稅銷售額*2%填寫減征額=18行,你這個申報表有問題,需要按這個更正申報之后去稅局大廳更正申報,,

maize老師 解答

2020-07-16 11:31

多申報的增值稅, 借營業(yè)外支出52.59貸銷項稅額  52.59

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相關(guān)問題討論
你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個,
2020-07-08 17:56:06
你好? ?你們小規(guī)模應(yīng)該是沒有這些科目的 。 這些 明細(xì)科目都是一般納稅人才有的。 你們是不是軟件設(shè)置科目就不對? ?
2020-11-26 09:33:36
可能是之前有科目余額沒有結(jié)平造成的
2018-11-14 16:25:37
你好,應(yīng)該是一樣的呢,但疫情期間因為申報表沒變可能有差異
2020-07-15 15:35:41
需要去一個月一個月查看啥情況
2020-07-15 17:26:16
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