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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-16 15:11

你好,同學(xué)。
你這個不屬于差額征稅的情況,你這是開出作為收入,收到發(fā)票作為進項抵扣處理。

余生淺末?? 追問

2020-07-16 16:25

老師,因為b是分包方在轉(zhuǎn)包的,b對a開建筑服務(wù)的發(fā)票可以拿c對b開的建筑服務(wù)的發(fā)票進行抵扣嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-07-16 16:33

可以,發(fā)票名稱 開給誰,誰就可抵扣的

余生淺末?? 追問

2020-07-16 16:51

那我200萬9%開出去,拿150萬9%的發(fā)票抵,也就是相當于我交的是50萬9%的增值稅了?是這樣嗎,老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-16 16:52

是的,理解完全 正確的

余生淺末?? 追問

2020-07-16 16:53

那作為分包方在轉(zhuǎn)包的,我的成本除了開進來的150萬9%的建筑服務(wù)發(fā)票,還可以有什么其他的成本嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-07-16 16:56

你如果自己還發(fā)生 了相關(guān)人工輔材成本,這也是屬于的

余生淺末?? 追問

2020-07-16 17:00

好的,謝謝老師。

余生淺末?? 追問

2020-07-16 17:14

老師,還想問下就是聽說分包方是不允許在轉(zhuǎn)包的,那我這要是轉(zhuǎn)包的話稅務(wù)上允許嗎?

余生淺末?? 追問

2020-07-16 17:16

按以上方式,開票抵扣稅務(wù)上會不會有啥風(fēng)險?

陳詩晗老師 解答

2020-07-16 17:19

這不是稅務(wù)上的規(guī)定,這是建筑方面的規(guī)定,所以稅務(wù)上并沒有不允許抵扣的情形

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